Navigácia
Obsah
Zmluvy, Faktúry, Objednávky
| Dátum zverejnenia | Číslo faktúry Popis plnenia |
Cena * | Dodávateľ Odberateľ |
|---|---|---|---|
| 30.10.2024 |
Cintorín Krmeš elektrická energia 10/2024 |
20,00 EUR |
Energie2, a.s. obec |
| 30.10.2024 |
OcU elektrická energia 10/2024 |
398,00 EUR |
Energie2, a.s. obec |
| 30.10.2024 |
ZS byt elektrická energia 10/2024 |
89,00 EUR |
Energie2, a.s. obec |
| 30.10.2024 |
VO elektrická energia 10/2024 |
20,00 EUR |
Energie2, a.s. obec |
| 30.10.2024 |
ZmluvLicencia 7-9/2024 Zmluva o poskytovaní služieb a dodávke tovaru a li |
483,84 EUR |
MIM, s.r.o. obec |
| 30.10.2024 |
MŠ servis a služba dvíhacích zariadení 9/2024 |
58,80 EUR |
NÉMETH LIFT s.r.o. obec |
| 30.10.2024 |
spracovanie žiadosti o nenávratný finančný príspev "Town Twinning" |
2 160,00 EUR |
VT Project & Consulting s.r.o. obec |
| 30.10.2024 |
Vývoz VKO Zbenrý dvor |
324,00 EUR |
Matej Salay , KONT - BLESK obec |
| 30.10.2024 |
SOZA - Kráľovské slávnosti |
192,00 EUR |
Slovenský ochranný zväz autorský pre práva k hudobným dielam obec |
| 30.10.2024 |
MŠK voda |
75,04 EUR |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. obec |
| 30.10.2024 |
Vývoz VKO Zbenrý dvor |
402,00 EUR |
Matej Salay , KONT - BLESK obec |
| 30.10.2024 |
MŠ elektrická energia 8/2024 vyúčtovanie |
-48,71 EUR |
Energie2, a.s. obec |
| 30.10.2024 |
OcU elektrická energia 08/2024 vyúčtovanie |
-147,14 EUR |
Energie2, a.s. obec |
| 30.10.2024 |
VO elektrická energia 8/2024 vyúčtovanie |
-0,18 EUR |
Energie2, a.s. obec |
| 30.10.2024 |
MŠ voda |
63,49 EUR |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. obec |
| 30.10.2024 |
OcU voda |
25,98 EUR |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. obec |
| 30.10.2024 |
O. Klub voda |
17,32 EUR |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. obec |
| 26.09.2024 |
školenie ENVIRO konferencia 2024 |
154,80 EUR |
Verlag Dashöfer, vydavateľstvo, s.r.o. obec |
| 26.09.2024 |
MŠ správa PC 9/2024 |
132,00 EUR |
O.K. pc servis, s. r. o. obec |
| 26.09.2024 |
OcU správa PC 9/2024 |
84,00 EUR |
O.K. pc servis, s. r. o. obec |
| 26.09.2024 |
Materiál údržba Zdravotné stredisko |
80,28 EUR |
František Nemec STAVREM s.r.o. obec |
| 26.09.2024 |
Vývoz VKO ZS |
324,00 EUR |
Matej Salay , KONT - BLESK obec |
| 26.09.2024 |
Hlasové služby OcU a MŠ |
69,00 EUR |
Slovak Telekom, a.s. obec |
| 26.09.2024 |
Telefónne poplatky |
15,44 EUR |
Slovanet, a. s. obec |
| 26.09.2024 |
vystúpenie hudobnej skupiny Peter Bič Projekt |
7 200,00 EUR |
WildRiverMUSIC, s.r.o. obec |
* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.


02 2129 2210