Obsah

Zmluvy, Faktúry, Objednávky

Rozšírené hľadanie
Dátum zverejnenia Číslo faktúry
Popis plnenia
Cena * Dodávateľ
Odberateľ
02.01.2025

DF2024/792

MŠ voda

63,49 EUR

Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s.

obec

02.01.2025

DF2024/791

O. Klub voda

17,32 EUR

Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s.

obec

30.10.2024

DF2024/817

MŠ správa PC 10/2024

145,54 EUR

O.K. pc servis, s. r. o.

obec

30.10.2024

DF2024/816

OcU správa PC 10/2024

84,00 EUR

O.K. pc servis, s. r. o.

obec

30.10.2024

DF2024/814

OcU kancel potreby

150,98 EUR

PAPERA s.r.o.

obec

30.10.2024

DF2024/812

ŠJ potraviny

88,80 EUR

Zeleninárska s.r.o.

obec

30.10.2024

DFO2024/51

Poistenie malých a stredných podnikateľov

147,96 EUR

Generali Poisťovňa, pobočka poisťovne z iného členského štátu

obec

30.10.2024

DF2024/811

lepenie PVC a soklov na Zdravotné stredisko

3 438,00 EUR

Vít Rakús

obec

30.10.2024

DF2024/809

BOZP 3.Q/2024

150,00 EUR

Ján Šlachtič

obec

30.10.2024

DF2024/808

ŠJ potraviny

393,02 EUR

STANISLAV, s. r. o.

obec

30.10.2024

DF2024/807

MŠ toner

93,60 EUR

O.K. pc servis, s. r. o.

obec

30.10.2024

DF2024/806

strava zamestnanci 9/2024

521,40 EUR

ŠJ pri MŠ

obec

30.10.2024

DF2024/805

Hlasové služby OcU a MŠ

69,00 EUR

Slovak Telekom, a.s.

obec

30.10.2024

DF2024/804

ŠJ potraviny

2 707,71 EUR

Martin Packa - Potraviny Packa

obec

30.10.2024

DF2024/803

ŠJ potraviny

13,20 EUR

ALICA Benická, s.r.o.

obec

30.10.2024

DF2024/802

ŠJ potraviny

551,15 EUR

Bognár Mäso, s. r. o.

obec

30.10.2024

DF2024/801

klimatizačné jednotky v počte 2 ks s montážou Zdravotné stredisko

1 884,00 EUR

Jaroslav Bilavský

obec

30.10.2024

DF2024/800

Telefónne poplatky

17,57 EUR

Slovanet, a. s.

obec

30.10.2024

DF2024/799

MŠK elektrická energia 9/2024 vyúčtovanie

933,54 EUR

Energie2, a.s.

obec

30.10.2024

DF2024/798

MŠ elektrická energia 9/2024 vyúčtovanie

32,83 EUR

Energie2, a.s.

obec

30.10.2024

DF2024/797

OcU elektrická energia 09/2024 vyúčtovanie

-144,49 EUR

Energie2, a.s.

obec

30.10.2024

DF2024/796

VO elektrická energia 9/2024 vyúčtovanie

-0,18 EUR

Energie2, a.s.

obec

30.10.2024

DF2024/795

VZ údržba strojov

1 607,10 EUR

Martin Kubovčák - S.O.M.M.

obec

30.10.2024

DF2024/794

Zmluva o poskytovaní verejných služieb - balík slu hlasové služby sbs

2,00 EUR

O2 Slovakia, s.r.o.

obec

30.10.2024

DF2024/793

stavebné úpravy priestorov zdravotného strediska a schodiska na ZS

9 984,66 EUR

BAUPAK, s. r. o.

obec

* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.

Stránka: