Obsah

Zmluvy, Faktúry, Objednávky

Rozšírené hľadanie
Dátum zverejnenia Číslo faktúry
Popis plnenia
Cena * Dodávateľ
Odberateľ
02.01.2025

DF2024/919

Zmluva o zabezpečení výkonu činnosti zodpovednej o 12/2024

54,00 EUR

osobnyudaj.sk, s.r.o.

obec

02.01.2025

DF2024/918

Zmluva o poskytovaní služieb v sieti INTERNET 11/2024

274,70 EUR

Tlapnet SK, a. s.

obec

02.01.2025

DF2024/917

Zmluva o poskytovaní Bezpečnostnej služby 12/2024

720,00 EUR

Defense Pro, s.r.o.

obec

02.01.2025

DF2024/916

ZŠ plyn 12/2024

386,00 EUR

Slovenský plynárenský priemysel, a.s.

obec

02.01.2025

DF2024/915

Stravovanie dôchodcov 11/2024

3 434,40 EUR

Bognár Mäso, s. r. o.

obec

02.01.2025

DF2024/914

elektroinštaláciu v objekte zdravotného strediska

3 400,64 EUR

WVA, spol. s r. o.

obec

02.01.2025

DF2024/913

MŠ plyn 12/2024

103,20 EUR

Východoslovenská energetika a.s.

obec

02.01.2025

DF2024/912

Oprava penu vlečka

110,00 EUR

JAVOR spol. s r.o.

obec

02.01.2025

DF2024/911

Materiál údržba VZ

544,85 EUR

Tomáš Salay FiF

obec

02.01.2025

DF2024/910

MŠ servis a služba dvíhacích zariadení 11/2024

58,80 EUR

NÉMETH LIFT s.r.o.

obec

02.01.2025

DF2024/909

elektródy AED

132,00 EUR

PHARMACARE SLOVAKIA, s.r.o.

obec

02.01.2025

DF2024/908

2 ks skladových kontajnerov za celkovú cenu 7.680,- €.

7 680,00 EUR

SLOVAK-TRANSport, s.r.o.

obec

02.01.2025

DF2024/907

KO - odvoz a likvidácia opadu dobropis - oprava fakturácie

-3 002,87 EUR

AVE SK odpadové hospodárstvo s.r.o.

obec

02.01.2025

DF2024/906

OcU správa PC 11/2024

84,00 EUR

O.K. pc servis, s. r. o.

obec

02.01.2025

DF2024/905

MŠ správa PC 11/2024

132,00 EUR

O.K. pc servis, s. r. o.

obec

02.01.2025

DF2024/904

klimatizačné jednotky v počte 1 ks s montážou Zdravotné stredisko

1 152,00 EUR

Jaroslav Bilavský

obec

02.01.2025

DF2024/903

vyhotovenie kazetového stropu na ZS sadrokartonové práce

960,00 EUR

Kornel Šuplata

obec

02.01.2025

DF2024/902

opravu a úpravu vodoinštalácie, kúrenia a kanalizácia a Zdravotnom stredisku

23 809,55 EUR

DEKA therm s. r. o.

obec

02.01.2025

DF2024/901

dodanie a montáž exteriérových žalúzií v počte 5ks na Zdravotnom stredisku

3 900,00 EUR

Ľubomír Rusnák

obec

02.01.2025

DF2024/900

MŠK voda

90,62 EUR

Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s.

obec

02.01.2025

DF2024/899

MŠ predškoláci učebné pomôcky

784,00 EUR

ELARIN, s.r.o.

obec

02.01.2025

DF2024/898

dodanie a montáž čerpadla v areáli cintorína Krmeš

798,00 EUR

DEKA therm s. r. o.

obec

02.01.2025

DF2024/897

MŠ predškoláci pomôcky

1 564,01 EUR

H-Edu s.r.o.

obec

02.01.2025

DF2024/896

zhotovenie bezbariérového vstupu na zdravotné stredisko v celkovej cene 4.986,48 €.

4 986,48 EUR

Miroslav Koiš

obec

02.01.2025

DF2024/895

Potraviny ŠJ

48,96 EUR

Hajduk, s.r.o.

obec

* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.

Stránka: