Navigácia
Obsah
Detail faktúryč.: DF2024/315
Faktúra
-
Číslo faktúryDF2024/315
-
Popis plneniaŠJ pri MŠ čistiace
-
Cena634,02 EUR
-
Dátum doručenia29.4.2024
-
Dátum splatnosti6.5.2024
-
Dátum úhrady30.4.2024
-
Dátum vystavenia29.4.2024
-
Dátum zverejnenia13.5.2024
-
Odberateľobec
-
IČO
-
DIČ
-
Adresa
-
Telefón
-
E-mail
-
Web
-
DodávateľPAPERA s.r.o.
-
IČO46082182
-
DIČ
-
AdresaČerešňová 5013/17, 97405 Banská Bystrica, Slovenská republika
-
Telefón
-
E-mail
-
Web
-
PoznámkaŠJ pri MŠ čistiace


02 2129 2210