Navigácia
Obsah
Detail faktúryč.: DF2024/315
Faktúra
- Číslo faktúryDF2024/315
- Popis plneniaŠJ pri MŠ čistiace
- Cena634,02 EUR
- Dátum doručenia29.4.2024
- Dátum splatnosti6.5.2024
- Dátum úhrady30.4.2024
- Dátum vystavenia29.4.2024
- Dátum zverejnenia13.5.2024
- Odberateľobec
- IČO
- DIČ
- Adresa
- Telefón
- E-mail
- Web
- DodávateľPAPERA s.r.o.
- IČO46082182
- DIČ
- AdresaČerešňová 5013/17, 97405 Banská Bystrica, Slovenská republika
- Telefón
- E-mail
- Web
- PoznámkaŠJ pri MŠ čistiace