Navigácia
Obsah
Detail faktúryč.: DF2023/534
Faktúra
- Číslo faktúryDF2023/534
- Popis plneniaŠJ pri MŠ čistiace
- Cena94,36 EUR
- Dátum doručenia13.7.2023
- Dátum splatnosti20.7.2023
- Dátum úhrady18.7.2023
- Dátum vystavenia13.7.2023
- Dátum zverejnenia22.8.2023
- Odberateľobec
- IČO
- DIČ
- Adresa
- Telefón
- E-mail
- Web
- DodávateľPAPERA s.r.o.
- IČO46082182
- DIČ
- AdresaČerešňová 17, 97405 Banská Bystrica, Slovenská republika
- Telefón
- E-mail
- Web
- PoznámkaŠJ pri MŠ čistiace