Navigácia
Obsah
Detail faktúryč.: DF2023/534
Faktúra
-
Číslo faktúryDF2023/534
-
Popis plneniaŠJ pri MŠ čistiace
-
Cena94,36 EUR
-
Dátum doručenia13.7.2023
-
Dátum splatnosti20.7.2023
-
Dátum úhrady18.7.2023
-
Dátum vystavenia13.7.2023
-
Dátum zverejnenia22.8.2023
-
Odberateľobec
-
IČO
-
DIČ
-
Adresa
-
Telefón
-
E-mail
-
Web
-
DodávateľPAPERA s.r.o.
-
IČO46082182
-
DIČ
-
AdresaČerešňová 5013/17, 97405 Banská Bystrica, Slovenská republika
-
Telefón
-
E-mail
-
Web
-
PoznámkaŠJ pri MŠ čistiace


02 2129 2210