Navigácia
Obsah
Detail faktúryč.: DF2023/225
Faktúra
- Číslo faktúryDF2023/225
- Popis plneniaŠJ pri MŠ čistiace potreby
- Cena40,20 EUR
- Dátum doručenia30.3.2023
- Dátum splatnosti6.4.2023
- Dátum úhrady5.4.2023
- Dátum vystavenia30.3.2023
- Dátum zverejnenia27.4.2023
- Odberateľobec
- IČO
- DIČ
- Adresa
- Telefón
- E-mail
- Web
- DodávateľPAPERA s.r.o.
- IČO46082182
- DIČ
- AdresaČerešňová 5013/17, 97405 Banská Bystrica, Slovenská republika
- Telefón
- E-mail
- Web
- PoznámkaŠJ pri MŠ čistiace potreby