Navigácia
Obsah
Detail faktúryč.: DF2023/137
Faktúra
-
Číslo faktúryDF2023/137
-
Popis plneniaMŠK elektrická energia 1/2023 vyúčtovanie
-
Cena1 059,45 EUR
-
Dátum doručenia16.2.2023
-
Dátum splatnosti10.3.2023
-
Dátum úhrady8.3.2023
-
Dátum vystavenia8.2.2023
-
Dátum zverejnenia28.3.2023
-
Odberateľobec
-
IČO
-
DIČ
-
Adresa
-
Telefón
-
E-mail
-
Web
-
DodávateľEnergie2, a.s.
-
IČO46113177
-
DIČ
-
AdresaLazaretská 3A, 81108 Bratislava, Slovenská republika
-
Telefón
-
E-mail
-
Web
-
PoznámkaMŠK elektrická energia 1/2023 vyúčtovanie


02 2129 2210