Navigácia
Obsah
Detail faktúryč.: DF2021/193
Faktúra
-
Číslo faktúryDF2021/193
-
Popis plneniaVZ frézovanie Sigotka
-
Cena2 430,00 EUR
-
Dátum doručenia29.3.2021
-
Dátum splatnosti1.4.2021
-
Dátum úhrady30.3.2021
-
Dátum vystavenia25.3.2021
-
Dátum zverejnenia11.5.2021
-
OdberateľObec Kráľová pri Senci
-
IČO
-
DIČ
-
Adresa
-
Telefón
-
E-mail
-
Web
-
DodávateľPRIMA GROUP s.r.o., Nám. sv. Anny 360/10, 91101 Trenčín
-
IČO46883932
-
DIČ
-
Adresa
-
Telefón
-
E-mail
-
Web


02 2129 2210