Navigácia
Obsah
Detail faktúryč.: DF2021/193
Faktúra
- Číslo faktúryDF2021/193
- Popis plneniaVZ frézovanie Sigotka
- Cena2 430,00 EUR
- Dátum doručenia29.3.2021
- Dátum splatnosti1.4.2021
- Dátum úhrady30.3.2021
- Dátum vystavenia25.3.2021
- Dátum zverejnenia11.5.2021
- OdberateľObec Kráľová pri Senci
- IČO
- DIČ
- Adresa
- Telefón
- E-mail
- Web
- DodávateľPRIMA GROUP s.r.o., Nám. sv. Anny 360/10, 91101 Trenčín
- IČO46883932
- DIČ
- Adresa
- Telefón
- E-mail
- Web