Navigácia
Obsah
Detail faktúryč.: DF2020/323
Faktúra
- Číslo faktúryDF2020/323
- Popis plneniaOcu tonery
- Cena91,80 EUR
- Dátum doručenia3.6.2020
- Dátum splatnosti12.6.2020
- Dátum úhrady5.6.2020
- Dátum vystavenia29.5.2020
- Dátum zverejnenia11.9.2020
- OdberateľObec Kráľová pri Senci
- IČO
- DIČ
- Adresa
- Telefón
- E-mail
- Web
- DodávateľSOVA SK spol. s r.o.
- IČO50661418
- DIČ
- AdresaExnárova 17, 82103 Bratislava - mestská časť Ruži, Slovenská republika
- Telefón
- E-mail
- Web