Navigácia
Obsah
Detail faktúryč.: DF2019/584
Faktúra
- Číslo faktúryDF2019/584
- Popis plneniaOcu tonery
- Cena102,60 EUR
- Dátum doručenia21.10.2019
- Dátum splatnosti30.10.2019
- Dátum úhrady22.10.2019
- Dátum vystavenia16.10.2019
- Dátum zverejnenia5.11.2019
- OdberateľObec Kráľová pri Senci
- IČO
- DIČ
- Adresa
- Telefón
- E-mail
- Web
- DodávateľSOVA SK spol. s r.o.
- IČO50661418
- DIČ
- AdresaExnárova 17, 82103 Bratislava - mestská časť Ruži, Slovenská republika
- Telefón
- E-mail
- Web