Navigácia
Obsah
Detail faktúryč.: DF2019/293
Faktúra
- Číslo faktúryDF2019/293
- Popis plneniaOcu tonery
- Cena100,80 EUR
- Dátum doručenia21.5.2019
- Dátum splatnosti30.5.2019
- Dátum úhrady29.5.2019
- Dátum vystavenia16.5.2019
- Dátum zverejnenia5.6.2019
- OdberateľObec Kráľová pri Senci
- IČO
- DIČ
- Adresa
- Telefón
- E-mail
- Web
- DodávateľSOVA SK spol. s r.o.
- IČO50661418
- DIČ
- AdresaExnárova 17, 82103 Bratislava - mestská časť Ruži, Slovenská republika
- Telefón
- E-mail
- Web