Navigácia
Obsah
Detail faktúryč.: DF2018/105
Faktúra
- Číslo faktúryDF2018/105
- Popis plneniaOcU toner
- Cena72,00 EUR
- Dátum doručenia21.2.2018
- Dátum splatnosti6.3.2018
- Dátum úhrady21.2.2018
- Dátum vystavenia20.2.2018
- Dátum zverejnenia11.4.2018
- OdberateľObec Kráľová pri Senci
- IČO
- DIČ
- Adresa
- Telefón
- E-mail
- Web
- DodávateľSOVA SK spol. s r.o.
- IČO50661418
- DIČ
- AdresaExnárova 17, 82103 Bratislava - mestská časť Ruži, Slovenská republika
- Telefón
- E-mail
- Web