Navigácia
Obsah
Detail faktúryč.: DF2023/214
Faktúra
- Číslo faktúryDF2023/214
- Popis plneniaMŠ čistiace
- Cena715,86 EUR
- Dátum doručenia17.3.2023
- Dátum splatnosti23.3.2023
- Dátum úhrady28.3.2023
- Dátum vystavenia16.3.2023
- Dátum zverejnenia4.4.2023
- Odberateľobec
- IČO
- DIČ
- Adresa
- Telefón
- E-mail
- Web
- DodávateľPAPERA s.r.o.
- IČO46082182
- DIČ
- AdresaČerešňová 17, 97405 Banská Bystrica, Slovenská republika
- Telefón
- E-mail
- Web
- PoznámkaMŠ čistiace