Navigácia
Obsah
Detail faktúryč.: DF2023/142
Faktúra
- Číslo faktúryDF2023/142
- Popis plneniaTonery
- Cena132,00 EUR
- Dátum doručenia21.2.2023
- Dátum splatnosti6.3.2023
- Dátum úhrady3.3.2023
- Dátum vystavenia20.2.2023
- Dátum zverejnenia28.3.2023
- Odberateľobec
- IČO
- DIČ
- Adresa
- Telefón
- E-mail
- Web
- DodávateľSOVA SK spol. s r.o.
- IČO50661418
- DIČ
- AdresaExnárova 17, 82103 Bratislava - mestská časť Ruži, Slovenská republika
- Telefón
- E-mail
- Web
- PoznámkaTonery