Navigácia
Obsah
Detail faktúryč.: DF2023/142
Faktúra
-
Číslo faktúryDF2023/142
-
Popis plneniaTonery
-
Cena132,00 EUR
-
Dátum doručenia21.2.2023
-
Dátum splatnosti6.3.2023
-
Dátum úhrady3.3.2023
-
Dátum vystavenia20.2.2023
-
Dátum zverejnenia28.3.2023
-
Odberateľobec
-
IČO
-
DIČ
-
Adresa
-
Telefón
-
E-mail
-
Web
-
DodávateľSOVA SK spol. s r.o.
-
IČO50661418
-
DIČ
-
AdresaExnárova 17, 82103 Bratislava - mestská časť Ruži, Slovenská republika
-
Telefón
-
E-mail
-
Web
-
PoznámkaTonery


02 2129 2210