Obsah

Zmluvy, Faktúry, Objednávky

Rozšírené hľadanie
Dátum zverejnenia Číslo faktúry
Popis plnenia
Cena * Dodávateľ
Odberateľ
15.11.2023

DF2023/700

VO školenie zákazky s NH

70,00 EUR

ASVO, s.r.o.

obec

15.11.2023

DF2023/699

OcU právne služby 08/2023

320,00 EUR

SP legale s. r. o.

obec

15.11.2023

DF2023/698

Telefónne poplatky

12,00 EUR

Slovanet, a. s.

obec

15.11.2023

DF2023/697

vystúpenia interpretov a materiálno-technické zabezpečenie akcie "We are not strangers" v celkovej c

4 300,00 EUR

Marián Hruška - TU SOM

obec

15.11.2023

DF2023/696

maliarske práce v roku 2023 podľa potreby obce malovanie, MŠ a ŠJ pri MŠ

380,00 EUR

Maroš Varačka

obec

15.11.2023

DF2023/695

oprava MV SC022DP Peugeot kosačka, SC950 BV Renault

208,20 EUR

RK Autoservis s. r. o.

obec

15.11.2023

DF2023/694

ŠJ potraviny

107,55 EUR

Zeleninárska s.r.o.

obec

15.11.2023

DF2023/693

MŠ elektrická energia 8/2023 vyúčtovanie

-131,73 EUR

Energie2, a.s.

obec

15.11.2023

DF2023/692

OcU elektrická energia 8/2023 vyúčtovanie

-18,00 EUR

Energie2, a.s.

obec

15.11.2023

DF2023/691

MŠK elektrická energia 8/2023 vyúčtovanie

-46,93 EUR

Energie2, a.s.

obec

15.11.2023

DF2023/690

VO elektrická energia 8/2023 - vyúčtovanie

-0,18 EUR

Energie2, a.s.

obec

15.11.2023

DF2023/689

Obecný klub voda - 08/2023

16,20 EUR

Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s.

obec

15.11.2023

DF2023/688

hodinové vystúpenie kapely Kollárovci na Kráľovskej slávnosti dňa 9.9.2023 v celkovej cene 8.000,-

8 000,00 EUR

Občianske združenie GORALOV ŽIJÚCICH NA SPIŠI

obec

15.11.2023

DF2023/687

MŠ voda

49,86 EUR

Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s.

obec

15.11.2023

DF2023/686

Materiál tvorivé dielne Kráľovské slávnosti

143,84 EUR

By Vewe s. r. o.

obec

15.11.2023

DF2023/685

ČOV energia

206,81 EUR

ZSE Energia, a.s.

obec

15.11.2023

DF2023/684

výroba a tlač banneru na Kráľovské slávnosti

120,00 EUR

MONADA - print, s. r. o.

obec

15.11.2023

DF2023/683

Zmluva o poskytovaní verejných služieb - balík slu ZŠ EP hlásenie pôžiarov

3,78 EUR

Slovak Telekom, a.s.

obec

15.11.2023

DF2023/682

MŠ oprava skriniek

324,00 EUR

Alexander Herič

obec

15.11.2023

DF2023/681

OcU voda

23,69 EUR

Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s.

obec

15.11.2023

DF2023/680

MŠK voda

21,19 EUR

Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s.

obec

15.11.2023

DF2023/679

elektroinštalačné práce v obci v roku 2023 oprava MŠ, knižnica a obecný dom

1 364,12 EUR

František Strihovský

obec

15.11.2023

DF2023/678

Starostlivosť sociálna 8/2023

4 970,34 EUR

RUŽOVÁ ZÁHRADA n. o.

obec

15.11.2023

DF2023/677

Starostlivosť o dieťa

658,23 EUR

RUŽOVÁ ZÁHRADA n. o.

obec

15.11.2023

DF2023/676

Vývoz VKO zberový dvor knižnica

708,00 EUR

Matej Salay , KONT - BLESK

obec

* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.

Stránka: